你好 ; 你们之前抵扣了进项税;按照13%开票的;
老师 我们公司把2辆商务车卖了,现在需要开发票给对方,请问是按照多少税率开呢?我们是增值税一般纳税人
请问老师,我们公司是一般纳税人,租车给其它单位,需要开发票,租赁车辆发票税率是多少?
请问一下我们公司车辆要卖给个人,然后怎么填写呢?开票税率是多少?我们是一般纳税人
老师,请问我们是小规模纳税人购入的车辆,现在是一般纳税人再卖出去,税率按照多少计算?
我们公司是一般纳税人,采购车辆时对方没有给我们开增值税发票,只有二手车销售统一发票,现在我们把车子销售出去,是按13%销售还是2%?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
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老师 如果没有抵扣的话是不是可以按3%建按2%开票呢?
你好; 看你车辆好久买的哦
2021年买的,老师如果是进项没有抵扣的话,是不是要把剩余价值的部分的进项税额作转出呢?
你好 ; 21年买的; 那你也得按照13%开票哈
老师 从几几年后开始不管有没有抵扣都按照13%开票呢?
你好; 是的; 是你自己没有及时抵扣; 那么也得按适用税率报税的