你好; 是的 。 比如你8月发了。 那么 9月报的是8月发的工资(实际就是 7月工资的 )
申报个人所得税,在9月申报所属期8月的,那我是拿7月实发工资表申报的。然后个税扣费,我应该列在7月份工资表还是8月工资表?
老师,个税申报里面的人员异动是指税款所属期当月离入职人员吗? 9月申报8月个税,应该是按照7月份的工资表来是吧,但是我们有延迟发放工资,8月没有实际发放7月的而是6月份的,那这种情况个税是按照6月份的工资表还是7月份的呢
老师你好,我想问下公司9月报个税,所属期属于8月份,8月份我们发的7月份工资,导入的工资表应该是7月份的对吧,那算出来的个税应该体现在几月份的工资表里呢?
我们是9.15发放8月份工资,那么申报所属期是8月份的个税应该是按照8月份的工资表对吧?
老师,个税申报问题,7月份的工资8.15发放,那么我应该在9.15前申报7月份的个税对吗?这个属期是属于7月份还是8月份的
到股东投资投入的一台设备,评估价值为30万。
4.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事建造服务,适用的增值税稅率为9%,2024年12月发生如下相关交易或事项:(1)1日,为取得与乙公司的建造合同,甲公司支付咨询费3万元,为投标发生差旅费1万元,聘请外部律师进行尽职调查支付相关费用2万元,另支付销售人员佣金5万元,甲公司预计该项支出未来能够收回。(2)2日,与乙公司签订一项总金额为100万元,为期10个月的建造合同,预计总成本为80万元,截至12月31日,已经发生成本10万元,属于在某一时段内履行的履约义务,甲公司根据已经发生的成本占预计总成本的比例碗认履约进度。(3)5日,收到乙公司以转账支票预付的合同款30万元,增值税2.7万元款项已存入银行
借:银行存款10000,贷:主营业务收入9523.81,贷:应交税费_应交增值税_销项税476.19元;借:应交税费476.19,贷:营业外收入476.19
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那9月份算出来的个税体现在7月份的工资表里吗?但是7月份的工资已经发了呀,还是说算出来的个税体现在8月份的工资表里扣除
你好1. 是的。 到时你补扣即可; 是的 ; 你如果计算不准确的; 你就等着 税务局 缴纳扣除了 ; 在去其他月份工资表扣除即可