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老师你好,我单位修 了500米的道路,预付款了30%的款项,余款道路修完后支付,因为道路不能入到固定资产,完整的财务分录我这样做可以吗? 预付款时:借:预付工程款,贷:银行存款 支付余额时:借:应付帐款,贷:银行存款, 同时结转预付款:借:应付账款,,贷:银行存款

2022-08-24 06:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-24 06:55

你好,这块费用的话谁承担?是你们单位承担吗?

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快账用户5054 追问 2022-08-24 06:56

是的,由单位承担

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齐红老师 解答 2022-08-24 06:58

你好,这样的话完工记录长期待摊费用进行摊销

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快账用户5054 追问 2022-08-24 07:01

那意思是说我要确定一个代摊的时间?

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快账用户5054 追问 2022-08-24 07:01

完整的分录是怎么做呢?

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快账用户5054 追问 2022-08-24 07:03

结转时,借:待摊费用,贷:应付账款 分摊时,借管理费用,贷:待摊费用

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齐红老师 解答 2022-08-24 07:05

你好!借在建工程 贷应付账款等 完工借长期待摊费用贷在建工程

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快账用户5054 追问 2022-08-24 07:13

哦,明白了,每月分摊的时候,借:管理费用,贷:长期待摊费用,对吗?

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快账用户5054 追问 2022-08-24 07:13

老师,像这种道路的分摊,一般要分摊多长时间呢?

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齐红老师 解答 2022-08-24 08:12

你好!这条路是做什么使用的?如果是生产车间的可以记入制造费用,如果是厂区的记录管理费,一般的话,5到10年

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你好,这块费用的话谁承担?是你们单位承担吗?
2022-08-24
学员你好,分录如下 借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款7000应付账款7000 借:应付账款7000贷:银行存款7000
2023-03-02
你好 你的分录是正确的 后期开始摊销 装修一般按照五年 
2021-06-29
您好,对的,您的这个完整的分录是没错的
2023-06-08
你好!第一种情况应该是通过预付账款科目核算。剩下的处理没有问题。不考虑进项税的话。
2020-09-16
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