本年累计数=上期本年累计%2B本期发生额

利润表的季报 我分不清这个本期和上期指的是什么 本期是指1-3月份的累计数么 上期是的上19年12月的数么
老师,我想看一下账上应交税费-应交增值税-进项税费的本年累计数,是不是看借方本年累计数?
问个问题。季报利润表上的本年累计和我的利润表上的金额不一致,应该是之前该报三个月的本月数,填成了一个月的本月数,所以就有差异了。现在能不能在这季度报的时候把上月没报的金额加上?让本年累计一致
老师好!上年度申报的个税,12月份的累计收入不是整 年度的累计数,在8月份终断重新开始生成的累计数,但1-8月的累计数加上9-12月的累计数与发放工资总额一致,是否会影响到年度汇算清缴,需要去税局进行调整 吗?
老师,我不加0.85主表第一行本年累计数和第二行会差异0.85,但我第二行的数据是和税控盘一致的,我加0.85就是为了本年累计数两行一致,能不能这样操作
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
具体的数字是不是239663.06+315577.02=555340.08
你的数字是哪里来的?
就是我发的这张纳税申报表上的本年累计里面的数字
它们是2个不同的项目怎么能相加呢?
老师这是账上的累计数,和报表上累计数是对不上,本月进项是对的
本年累计数=上期本年累计%2B本期发生额,这个是永远的公式。你自己把对应的项目加一下哈,