你好,红冲多计提的就可以了,借应付职工薪酬工资,借管理费用负数等
老师,您好!请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致(当月工资次月发),请问账务如何处理?谢谢!
老师你好!请问我上月计提工资多计提了,我这个月实际工资少发了,应该怎么做
工资已经计提到7月份,实际工资只发到4月份,现在员工辞职,已经支付了5、6、7、8月的工资,要如何做账
老师,我7月已计提了8月应发的工资,现在该员工离职,我实际该发的工资应比计提的少,请问如何平账呢?谢谢!
老师,请问员工离职了,把当月的工资都发放了,比如我们现在算2月份的工资,但是已经发放了3月的工资,那这个3月的工资要提前计提吗?还是等到3月份在计提?
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
老师,那个税已申报了的,请问又怎么处理呢?
你好,可以更正申报,选择所属期找下面的综合所得申报,找左边的报表报送,右边的更正。