那你应该给那个单位开发票,就是你要结多少钱就开多少发票,他已支付成本的形式支付给你。
老师,我单位给客户单位开了10万的发票票面1个点(我们实际收的3个点)现在客户单位要求在支付这笔款项时,把另外2个点的税费扣出来,也就是实际不会支付我们10万元,请问这个情况我在做账的时候需要如何处理呢?
老师 我想问下数量2496个 不含税单价140(要加10个点得税) 然后客户给我们开13个点的票需要怎么计算呢
老师 我想问下数量2496个 不含税单价140(要加10个点得税) 然后客户给我们开13个点的票需要怎么计算呢
你好,老师。我想问下,一般建筑行业都是拿结算单付款的,比如这家单位结算款沙子10万,所以付款申请单写的是10万。但到付款的时候只付了6万,那我下次再付款用那个单子做原始凭证啊?
你好,老师。我想问下,一般建筑行业都是拿结算单付款的,比如这家单位结算款沙子10万,所以付款申请单写的是10万。但到付款的时候只付了6万,那我下次再付款用那个单子做原始凭证啊?
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗