你好 ; 不合理的; 你们合同与谁发生 就谁开票给你们; 避免造成虚开发票回来入账的
老师,我公司有两家公司,供应商把普票开给了A公司,但我的B公司付钱给了供应商,这张普票4月份A做账了,借:库存商品10000,贷:应付账款-供应商10000,现供应商说把这张普票退回给他,他重新把票开给B公司。A公司现在可以把普票退回给供应商吗?
老师您 好,供应商开给我的发票,我们公司认证了,现在要退票,我是只开具红字信息表给到供应商是吗,然后供应商自已开具红字发票是吗
老师您好,我们现在有一家供应商的发票开不了,现在供应商说把货款退回,然后我们转给另外一家供应商开发票可以吗?
老师,我想问一下,假如一家供应商A跟我们有往来,供应商B也跟我们有往来。现在供应商A发生退货,但没退货款给我们,说是由供应商B的货款里抵减了,可以这样操作的吗?
我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了,然后他把钱转给了另一个公司,让另一个给我们供货,我们后续签合同就是另外一家,但是第一家的钱不退回了,现在又另一家给我们发货开发票,这种如果他们两家写个代收协议,这种税法上说的通吗 老师
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
我们可以跟开发票这家再签一份购销合同,这样可以吗?
你好; 除非你们换供应商 ; 重新签订合同 发货给你 ; 开票给你; 你付款 ; 这样是可以的;
跟后家购销合同可以签,上家退回的款也可以打给开发票这家,但是后家不实际发货,这样可以吗?
你好 ; 那你们最好是有委托书 ;委托这个 供应商代付给 现在第三方供应商;
意思是不用退回货款,直接上家转给第三方供应商,我们写个委托书就行是不?
你好 ; 是的; 写委托书 ;对的