你好 年累计利润总额-弥补亏损)*税率-之前预缴
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收到2022年的异常专票,我公司作为受票方必须做进项转出么
注册资金印花税税率是多少
这道题怎么做老师帮我一下
老师,我们是A公司替B公司代收代付货款收到c公司打款2000,这个不算是我们A公司的收入吧,应该是B公司给c公司开销售发票吗?需要怎么写分录?
老师,这回答该怎么回复
高速公路通行费专用发票可以计算抵扣吗?
应纳税额是填本期累计金额吗,利润表
请问老师,小企业会计准则,利润表这里有个财务费用其中利息费用(收入以-号填列),这项里如果有公司银行活期存款的利息收入是否填写进去呢?
老师您好。2025年1月公司升为了一半纳税人,1月之前收到的专票是不是不能抵扣
利润100万以内的,税率2.5%, 利润100万到300万之间的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%
要看以前年度亏损吗
你好,对的是的,需要的看你弥补亏损明细表汇算清缴里面的最后一行,最后一列就行。
老师,这个利润是利润总额吗
对的,是的,是这么理解的。
现在是利润总额是负的1299604.66,以前年度亏损是399193.04元,那老师我现在做无票收入330多万需要缴纳多少所得税呀
无票收入330万,对应的成本是多少?
负的利润总额129万的包不包含这个无票收入。
负的利润总额129万的包不包含这个无票收入。 不包括,这个是截止7月份的利润表
入330万,对应的成本是多少?
因为现在电子税务局留抵税额是有38万多,想把这个留抵税额做平,就做330多万无票收入,这个票收入对应的成本不知道,因为后面公司不卖货了,不确定会不会开发票
的成本暂估多少你准备?
我想先暂估跟无票收入一样可以吗
可以这么做的,那就不需要交所得税的。
就是我现在做无票收入330多万,后面可能不开发票的情况下,我们公司需要缴纳多少企业所得税
是亏损的,不需要缴纳所得税。
老师,如果我暂估成本跟收入一样的话,需要准备什么合同不,卖货的合同或者什么合同
老师,怎么算的是亏损的呢,因为我现在暂估成本跟无票收入一样,那汇算清缴的时候没有成本发票不是要交税吗
的汇算清缴需要交的利润100万以内的,税率2.5%,利润100万到300万之间的,税率5%。
查到账上现在也有库存没有结转完,还有库存商品194053.62借方余额
库存商品实际仓库有没有?