借银行存款贷应交税费。
跨季度发票冲红,6月开的发票,增值税已经交了,9月发票冲红了6月的发票,如何做分录
老师5月份开的增值税专用发票做过账了,6月份冲红了,6月份的会计分录怎么写呢
老师,去年代开专票扣缴的增值税,红冲过后,今年退回增值税和城建税,退回税款的分录怎么写
6月红冲去年的增值税专用发票,7月退回税费,如何会计分录
8月份增值税专用发票开重了,增值税多缴纳2140(没有业务发票开重,忘记作废),9月份红冲。8月份多交的增值税如何做会计分录
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
跨年了呢
增值税是6月红冲,7月申报的就是负数。附加税是以前年度更正处理的。增值税、附加税分别怎么做会计分录
。具体退的是哪一个税款?是多交了吗?还是?
退回增值税、附加税。增值税是6月红冲,7月申报负数。附加税是以前年度更正处理的。增值税、附加税分别怎么做会计分录
。借银行存款贷应交税费。 借以前年度损益调整贷应交税费。