你好,税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 。当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额。假设本月没有上期留抵税额,税负率=(销项-进项)/不含税销售收入。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
销项税额:881538.13 进项税额:820944.23*1.1(1.1加计扣除)=903038.65 如果我这个月要交3万元的增值税 怎么才能算出我在抵扣勾选系统里面勾选多少进项票
增值税税负怎么计算的?每个月需要勾选多少进项?我们会计说按年度平均值这又是什么意思
老师,我想问一下,税负率是怎么算就来的?我们是制造业企业,上个月刚退回来大额留底税,以前会计跟我说税负率尽量在1.5--2以内,说多少交点税!我们这个月进项又大于销项,勾选的进项是30712.98,账里做进去的39883.98,销项才13476.34!这个该怎么做,能交点税,安全点?
那老师假如这个月按税负率计算要交1万的税,销项10万,进项需要去平台勾选认证9万,这个是不是在月末的时候才能算税负率这个月需要交多少的税需要勾选认证多少的进项啊?那日常做账中把购进可用的进项都进入了借方三级科目的进项里,最后算完需要勾选认证9万,那怎么做账啊?扣除认证的9万剩余的进项转待认证里吗?
小微企业纸箱企业所得税要怎么算
老师,小规模个体户,不用财务系统,不写记账凭证,不装订账本可以吗?财务人员离职做交接后要如何规避风险呢?
交的企业所得税在哪个表中查看一下
符合小型微利企业335.是工人不超300人,利润表上的应纳税额也就是净利润不超300万,资产负债表上的公司总资产不超5000万。就符合小型微利企业,对吗老师
我24年年末本年利润余额在贷方9万,请问我是还要做笔分录讲本年利润贷方9万结转出来嘛?(具体分录,借:本年利润9,贷:利润分配-未分配利润对吗?
我是小白来的,可以直接跳过理论学实操行?
非同一控制下的长期股权投资购买日合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额应计入当期损益,不影响购买方的个报的利润表,怎么理解?
企业开始生产1年,一直是亏损状态,一直是外账会计给报着税,现在自己要报税,根据以前的增值税,企业所得税报表,能看出要交的增值税,企业所得税的税负率控制在多少吗
老师,请问营业收入2.08亿,研发费用995万元,研发费用合理吗
企业未分配利润过大怎样做才能不交个税,减少未分配利润,谢谢
我们会计说用年度平均值计算?这是什么意思
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入。就可以的,计算资产的才是平均值