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老师,我接了一家房地产开发有笔帐分录,因为我没看到账,我有点看不懂。 借:应付账款一暂估 贷:应付帐款一××公司(来发票) 都是当月发生的,不明白

2022-08-15 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-15 10:34

应该是当时做了暂估,借开发成本贷应付账款暂估,现在发票到了暂估和发票的一致的,借应付账款暂估,贷应付账款对方企业。

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快账用户6902 追问 2022-08-15 10:37

没看到这个科目的帐,所以一直想,谢谢老师你说的对

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齐红老师 解答 2022-08-15 10:39

你再查一下之前的凭证有没有作者赞,姑姑,你可以看一下应付账款暂估明细帐。

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应该是当时做了暂估,借开发成本贷应付账款暂估,现在发票到了暂估和发票的一致的,借应付账款暂估,贷应付账款对方企业。
2022-08-15
同学你好 直接原分录负数红冲 然后按照发票来做就行了
2020-10-22
您好,没有发票也要做购进商品的 存货,直没有发票不能税前扣除
2020-12-31
你好,可以这样做处理,他就是用应付账款科目反应全部资金往来了
2021-12-26
你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
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