您好, 什么原因退的增值税呢?
老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
增值税以及附加税,申报错误多交了,多交部分增值税以及附加税,怎么做账;收到退回的增值税以及附加税怎么做账?
请问收到税务局增值税和城建税附加税的退税怎么做账呢?都是以前年度的缴纳的税款,今年因为疫情已经免交增值税了
收到退回去年多交的增值税,城建税和附加税应该怎么做账呢
请教老师,税务局退回多交城建税,应该怎么做分录呢,与税金及附加有关系吗
月末加权平均法是怎么计算的?
老师 ,提取工程款时,每次甲方都要求我们按结算产值100%开票,然后按75%付款,并且开出发票到工程款回款期间至少2个月到账,问这样的话,开出发票时候,先不确认收入,只做增值税税计提,应该如何分录,后面收到工程回款后应如何做凭证?可以暂不确认收入,用其他科目先流转一下吗?
调整以前年度年所得税和财报,并交所得税和滞纳金。对公司有什么影响,还有没有其他处罚
老师,借别人的钱不用交印花税借出去的钱要交印花税吗
老师我想要咨询一下我的出口交付方式是cif2500美元,运保费300美元,我开具发票的金额是2500美元*汇率还是(2500-300)*汇率
进项税的凭证,写应交税费,应交增值税,进项税。还是写应交税费,应交增值税,待抵扣进项税
个体户酒店开了票要报印花税吗
老师:公账收到货款,才能开发票吗?
小规模纳税人开具免税税率普通发票60万,在增值税纳税申报表里怎么填写
老师,填写汇算清缴资产折旧明细表,资产原值和资产计税基础这两项,是填写一样的金额吗
多交了,就申请退回来了
那就按照交的时候做相反的会计分录就行
通过以前年度损益科目吗
退回的附加税直接计入营业外收入就行
那也不是我们的收入啊,怎么能算收入呢
你要是不想这么做就通过以前年度损益调整来调整
老师,那麻烦增值税的分录退回怎么做呢,麻烦帮我写一下全过程呗,剩下的我就会了
借银行存款 贷应交税费未交增值税
借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
那我知道了,增值税这么做,可以不通过以前年度损益调整,因为是多交的。而附加税就要借:银行 贷:应交税费-城建税 借:应交税-城建税 贷:以前年度 借以前年度 贷:利润分配-未分配利润。老师看看这样对吗
对,没错,就是这么做的。
明白了,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评