你好同学,你要用不含税的销售额减去这个海关缴款书上这个不含税的金额,他俩的差额乘以相应的所得税税率才能确定。
就是一家一般纳税人的公司,开了10万含税的销售发票,现在按2个点的税负交增值税,那要拿多少进项回来? 还有另外一个,销售发票还没有开,但拿回了10含税的进项发票,也是按税负2个点交增值税,那要开多少销售发票出去? 发票税率都按13%
销售额5百万要交9个点的税费,那我们拿海关开回来的增值税发票也来抵9个点,那企业所得税要交多少?
老师,我们是建筑做挂靠的公司,一月份,按9个点开的专票金额为81113446.02,按3个点简易计税开的专票金额为398458,企业所得税的税负按0.5%去算,那1月我们企业所得税要交多少?怎么算?
公司开100万的建筑工程发票,税率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票来抵增值税(是增值税专用发票能抵多少,怎么抵扣?)和企业所得税,交多少税才合情合理?进项票是6个点的请问开多少合适?
老师如果这个月我们开票100万元,税率9%.销项税就9万元,进项票只有1.3万,那么这个月就要缴纳增值税77000元,那么下个月要取来进项5万元,是不是只能进项留底,不能去抵上月的增值税额,然后上月缴纳的77000元就这样交了,也不能返回来了
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
那比如说 5百万不含税, 海关缴款是上 是完税价格还是税款价格计算
你好,你正常海关缴款书上应该有不含税的金额,还有税额,还有总的合计。
是的 那我用不含税的金额是指那500,减去缴款是那个金额?
你好,用用不含税的金额,你直接看那个票面儿就行。票面上写的很清楚。就是用不含税的收入减去那个海关缴款书上不含税的金额。