你好,这个并不是免税。
技术开发合同科技局已经备案啦,现在要开票开“技术服务”直接选免税可以吗?免税开票可以是增值税专业发票吗?(广东)
老师,附件中的技术转让,技术开发和与之相关的技术咨询,技术服务免增值税怎么理解,我们是属于现代服务业的信息技术服务可以免增值税吗,谢谢
技术服务是免增值税吗?公司开了技术服务的专票,税率6%的,申报时可以减免吗?
老师,开的技术服务免税发票,填在免税栏,那要填写增值税减免税申报明细表吗
老师符合免征增值税技术研发项目,开发票内容必须是研发服务吗?开技术服务费可以吗?
科元商易有限公司2023年6月与购资方北京乐享天咸有限公司签订商品销售合同合同规定的销售金额为2000万元(不含税)、合同中约定的付款期为30天。如果对方在10天内付款,则给予20%的销售折扣图400万元,如果对方在30天内付款,则不给予折扣。该商品适视S增值积税率为13%。案例要求现有两种筹划方案可供选择方案一采取销售折扣方式方案二交销售折扣为折扣销售,此时科云家具公司主动压低该批商品的价格将合同金部降压为1600万元(不含税)相当于给对方20%折扣之后的金额。同时在销售合同中约定,购货方超过10天付款加收2万元滞纳金(相当于400万元销售额和52万元增值税)、比较两个方案进行纳税筹划
科元商易有限公司2023年6月与购资方北京乐享天咸有限公司签订商品销售合同合同规定的销售金额为2000万元(不含税)、合同中约定的付款期为30天。如果对方在10天内付款,则给予20%的销售折扣图400万元,如果对方在30天内付款,则不给予折扣。该商品适视S增值积税率为13%。案例要求现有两种筹划方案可供选择方案一采取销售折扣方式方案二交销售折扣为折扣销售,此时科云家具公司主动压低该批商品的价格将合同金部降压为1600万元(不含税)相当于给对方20%折扣之后的金额。同时在销售合同中约定,购货方超过10天付款加收2万元滞纳金(相当于400万元销售额和52万元增值税)、比较两个方案进行纳税筹划
你好,我是商贸公司,一月支付的银行手续费三月开的进项发票,我怎么做账,一般纳税人
老师您好小规模企业前期开业大额支出报销没有发票可以直接报销给个人嘛?报销人是个人怎么做账税务处理?
老师,小规模纳税人,销售收入价税合计86640.30,没有成本票,如何暂估成本,谢谢
老师,银行注销有余额银行给的现金支票存根5000,账户余额是零了,怎么写分录?
运输公司劳务派的工资计入那个科目
老师请教一下,40家公司记账报税,15家有开票业务稍多一些,其他的都是很小的公司,业务很少,财务软件,亿企代账和亿企财税哪个更适合呢,谢谢老师
本期有预交企业所得税 计提企税时差额计提还是?
b公司之前贷款1000万,投入a公司建厂房,但是b公司之前没有建账,现在b公司想要建账,截止目前贷款还剩600万没还,期初需要录入哪些科目及金额呢
那我申报时要求填表三扣除项目明细表
看你填写零的话就可以。
表三没填系统提示申报不成功,说表一6%税率的销售额与表三的不一致
你们看专票肯定是不能减免的呀。
那开普票就可以减免吗?开了专票怎么申报?表三怎么填
你这个是什么技术服务?一般都是不免税的呀。
信息技术服务
你这个肯定是不免税的。你说的这个表三没填写过
不免税怎么系统里要求填表三,并且表三填零还不行
这个你最好还是和你们当地的税务确认一下。