您好。这个是不需要的,不需要
请问,1名员工人事关系19年7月从总部转入子公司,子公司从7月开始给他交社保,6月社保是总部代缴的,现在总部要子公司还该员工6月社保费(公司部分)。该怎么做账?
老师,我公司5月交社保时漏交了一个员工的社保,6月发5月工资时又从工资里扣了社保,交6月社保时给这个员工补交了5月的社保,涉及到的分录该怎么写哇?
请问,公司给员工交了7月社保,还能补缴6月社保吗?
员工6月离职,社保未能及时转出,7月仍然给交上了社保,这种情况怎么处理?让员工把交的7社保的公司部分和个人部分都转到公户吗?
您好老师公司职工6月增员6月份建账,7月补缴3到5月的社保,8月做账的时候还用计提补缴那部分社保吗
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
员工现在需要补缴6月社保,还能补吗
您好,这个要看你们当地社保是否允许,一般都是不可以的