借累计折旧 贷固定资产5万, 借银行存款2000 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
公司有一批电脑,原值五万,全部提完了折旧,然后报废处理买了2000元,如何做这个固定资产清理的账呢?
老师你好,前几年公司购进一批出租车六百万,然后到报废期的时候才折旧了几个月,报废期那个月会计处理是清理固定资产营业外支出五百万。当月资产表直接亏损了五百万。这样的账对吗?
老师你好,麻烦问一下关于固定资产的问题,公司账面上的车辆,电脑等折旧已经计提完了,有的已经报废了,有的处置了,这样的话怎样做账务处理呢?资产的减少是按照账面价值减少,那折旧费是不是还要冲回呢?
公司购买一辆车3405443.27然后过了一段时间就卖出去了180万还剩余1555443.27元累计折旧275724.82元,做固定资产清理的话是借营业外支出1279718.45固定资产清理1279718.45但是固定资产原值最后还剩余累计折旧275724.85元,如何做固定资产清理
固定资产报废问题:报废一批服务器,账面都已经折旧完了,没有净残值了(假如原值5万,累计折旧5万)。然后卖出给厂家回收5000元,这个分录怎么处理?需要缴纳增值税吗?
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整