你的增值税申报收入和所得税申报收入不一致
电子税务局给我推送了一个异常,企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈。异常项目名称,企业开具发票收入大于所得税申报收入。您知道这是什么意思吗?
老师,我们电子税务局待办里有一条企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(跟票管),提示我们单位收到的一张企业所得税税前扣除凭证异常,要求30日内反馈。这个是我们两年前取得的发票,已认证。这个是不是税务已经确定这张发票有问题了才会发来?
电子税务局上企业所得税税前凭证发票风险提示反馈(按户管),提示企业开具发票收入大于所得税申报收入,是什么原因导致这个风险提示?如果处理?
老师,问一下,公司收到税务局送达的企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,异常项目名称:企业取得作废发票税前扣除。我查看发票问题情况表后,都是当月开的发票当月作废的,为什么季度身边企业所得税后,会提示有风险呢?
老师,电子税务局里——我的待办,提示未处理,点开看说是企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,异常项目名称是企业滞纳金未进行纳税调整,请问一下该怎么处理啊?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
这到底是说我21年的税前扣除凭证有问题,还是开具的发票收入大于所得税申报收入
我们是物业公司,一般要开票的人都比较少,我都是做的未开票收入申报,怎么会开具发票收入大于申报收入呢?不太明白
所以你实际看下,你的增值税申报收入和所得税申报表收入是否一致,
我要查21年的还是上个季度的
老师,我找到问题了,差了118元,但是所得税是很利润表走的,我也不知道增值税申报表表怎么多了,这怎么办
以正确的收入调整错误的申报表
给税务局如何回复
就说自己某个申报表错了,已经调整
查不到为什么申报表的数大于所得税的数,怎么调账?我一般是先报税,后做账,但是数据核对找不到差到哪了
同学你做反了,如果税务局来查你的帐根本经不起查
如果我选择纳税调减会不会被查账
那该怎么办
你现在早知道哪个是正确的,才能知道是改帐,还是改表
我怕我是因为改动前面的账务才出现的问题,我是直接在快账上改的,没有做更正,正确的收入是所得税报表上的
那你帐务上的收入要与所得税上的收入要保持一致,更改增值税申报表
是以前的,税都交了
但是你们增值税不一致,以后增值税和账上都不一致
去税务局还能做以前的变更么?
同学,可以去税局大厅更改申报