你好 这个你正常入账,但是在汇算清缴的时候,调增你300万的增值税部分
与一个公司发生交易,金额有500万,对方给我们开了300万,还有200万发票没开,但是现在对方公司已经注销,这个怎么处理
我们与一个公司发生交易,对方开了300万,还有200万发票没开,但对方公司已经注销了,这种情况怎么处理?
老师好,我们一个供应商欠300万发票还没开给我方,已经注销了,我司房地产开发公司,这样要怎么处理?
那我请教你一个问题 比如供应商给我们公司开了发票但是我们还未付款 对方公司就已经注销了 这种在实际生活中怎么处理呢?
供应商公司已注销,但是发票没开给我们,我们款已经付给他们注销过的公司了,现在需要怎么操作,需要对方提供哪些依据
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
不是今年发生,在2019年的,账上一直挂着应付账款负数,怎么办?已经注销了
是的,这个你正常入账,但是在汇算清缴的时候,调增你300万的增值税部分
今年时候吗?
是的,这个在你今年调整的