当月对方发票退回来了吗?没有退回来就要给对方。
老师,由于销方发票开重复了,需要我方开红字信息表,我方开出来红字信息表需要入账吗?对方还要把他开重复的那张票再给我方是吧?因为之前的票红字信息表相当于没取得发票
老师,当月的专票,当月我开了红字人信息表了,冲红了,那这张专票和开出来的红字信息表需要给购买方吗
税务ukey上传红字信息表审核通过后,如果后来不需要红冲发票了,红字信息表可以撤销吗?我们开具的是电子专票,当月开具的,因为不能电子专票不能作废,所以填了红字信息表,后来又不用不红票了。
9月购买开的红字信息表,10月对方开红冲发票可以吗,我需要把红字信息表先删了吗
我司11月开了10张专票开错了,忘记当月作废,发票未给购买方抵扣,12月红冲需要购买方给我开红字信息表吗,还是我司可以直接红冲呢
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
2024年是借其他应收1555万 贷投资收益1555万,年度审计调账后,分录为借投资收益1555万,贷财务费用1555万;3月的时候我看了合同认为这部分收入虽然一直未开票,但是仍旧需要缴纳6%增值税,打算在第一季度申报增值税,请问计提税费分录应该怎么做呢
老师你好!项目有些合同未签,但己经支付工程款,会有什么税费风险,老师指导一下
老师你好!项目借款需要提供哪些证据链
没有,当月的那个发票也没有给对方
。把正确发票给对方就可以。
那我红冲发票的这个税额在申报的时候是不是就在进项税额转出里了
您是开票房不需要进项转出。