借销售费用、招待费或者是管理费用、招待费贷银行。
老师,我们是一家建筑劳务公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一项业务,挂靠我们劳务公司,我们公司和个人签订了内部承包协议,我们只收取管理费,然后现在需要付一笔合格供应商的费用给丙建筑公司,老板的朋友以个人名义先把这笔费用打入我们劳务公司,我们公司再付出去,我要怎么做账
老师请问一下汽车租赁公司的法人把自己车租出去了,以公司名义给对方开了租赁费发票。这种情况下收入和成本都该怎么做账?
老师请问:老板的朋友有喜事,公司员工都去了,以公司名义送礼金2000,这种支出怎么入账呢?
老师,我想请问下公司没有以公司名义贷款过,之前6年都是老板以个人名义贷款,然后私账打入公账借给公司,但是现在想公司把之前的利息支付给个人,现在应该怎么操作呢?
请问老师、我们公司从银行贷款300万、已预付货款的形式支付给了老板的一个朋友、现在老板的朋友把钱从银行以现金的方式取出、直接给了老板、刚好公司欠老板的钱、老板就没把钱存回公司、请问要怎么做才能这笔账做了嘞?喊老板写个收据吗?
这个是现金支出,可以允许税前扣除么?金额是2500
不允许抵扣的,没法抵扣。
我没有问抵扣,我的意思是汇算清缴时要不要从管理费用中剔出来该金额
需要调增的不允许税前扣除 这里抵扣就是所得税,说的就是所得税
那其实做进管理费用中,没有什么意义对吧
为了和你的银行余额一致。
了解了,谢谢!!
不用客气,工作愉快