借销售费用、招待费或者是管理费用、招待费贷银行。
老师您好,我现在做24年汇算清缴,我在24年分别计提了2次工资,这个我现在工资调增是不是看我那一部分有没有冲红的,是不是这样看呢。
建筑公司劳务发票税目
公司破产需不需要工商年报?
老师,社保这几天能扣费吗?
公司法人的电话号码改了,需要更改在税局的号码,要怎么改
某公司投资了一家A公司,该公司以存货入资,现在入资他们实际又没有存货,她做的资产评估只是别人放在她那里的库存,即使他们有库存入资,是否也要视同销售,要开具销售发票,他们没有进项抵扣,要交增值税和所得税吗?
无产权登记是去电子税务局做登记吗,要交房产税是这个意思吗?
有家公司是小规模纳税人,大部分是自产自销陈皮的,小部分是外购的农产品,两年的银行流水3500万,应收账款贷方2900多万,实际申报了500多万(其中无票收入申报了300多万),现在被税务要求查账,要求未申报的2900万更正申报增值税和企业所得税,现在如何正规规避税费呢?
老师买玉米,对方开了农产品免税发票,我如何入账,
为什么现金流量表要减去现金的期初余额
这个是现金支出,可以允许税前扣除么?金额是2500
不允许抵扣的,没法抵扣。
我没有问抵扣,我的意思是汇算清缴时要不要从管理费用中剔出来该金额
需要调增的不允许税前扣除 这里抵扣就是所得税,说的就是所得税
那其实做进管理费用中,没有什么意义对吧
为了和你的银行余额一致。
了解了,谢谢!!
不用客气,工作愉快