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请问2021年8月份的时候有一笔无票收入,已做账但是申报的时候漏了,导致去年主表本年累计和账上不符合,这个在今年怎么处理呢

2022-08-08 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-08 10:40

借银行存款或者是预收账款 贷利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税销项

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齐红老师 解答 2022-08-08 10:40

你的增值税申报了,所得税没有申报,是这个意思吗?

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快账用户8737 追问 2022-08-08 10:41

无票收入我做账了,但是增值税没有申报,企业所得税申报了

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齐红老师 解答 2022-08-08 10:41

那你账上不用做处理的,你需要去修改你的增值税申报表。

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快账用户8737 追问 2022-08-08 10:42

然后补税就行是吗

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齐红老师 解答 2022-08-08 10:42

你好 对的 是这么做的。

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快账用户8737 追问 2022-08-08 11:03

嗯好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-08 11:04

不用客气,工作愉快。

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快账用户8737 追问 2022-08-08 11:05

请问对于加计扣除10百分之这个服务的公司,税法怎么规定的扣除呢,有相关文件吗

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齐红老师 解答 2022-08-08 11:08

一是进一步扩大进项税抵扣范围,将旅客运输服务纳入抵扣,并把纳税人取得不动产支付的进项税由分两年抵扣改为一次性全额抵扣,增加纳税人当期可抵扣进项税.对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人,按进项税额加计10%抵减应纳税

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快账用户8737 追问 2022-08-08 11:09

这个是2020年出的政策吗,请问每个月抵减的时候分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-08-08 11:10

19年四月份开始,有的借应交税费、增值税加计扣除, 贷营业外收入, 抵扣借应交税费,未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除

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快账用户8737 追问 2022-08-08 11:18

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-08 11:19

不用客气,工作愉快。

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借银行存款或者是预收账款 贷利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税销项
2022-08-08
您好,1差异原因是否清楚?根据差异原因调整,2那您补确认相关支出分录
2022-02-25
你好同学,这个月申报时红冲一个对应的无票收入。
2023-12-11
你好,红冲,去年12月份的账务处理怎么做的?
2023-11-24
同时在未开票收入填写负数收入
2023-03-01
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