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我去年6月贷的款,然后打给供应商了,供应商打到我公司的个人头上,然后12月公司名义开了收据给供应商,但是这个钱打过来的分录一直没做,我现在拿着去年12月的收据做分录,可以嘛?怎么做,员工钱还没入帐,分录怎么做?

2022-08-06 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-06 15:50

可以 借其他应收款,贷预付账款

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快账用户9742 追问 2022-08-06 17:18

我现在补个3方协议,日期签字定在哪天,还是定在把款汇到个人的那天,还是定在我做账的这个月?

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快账用户9742 追问 2022-08-06 17:22

我当时做的这个分录,现在拿着三方协议,和收据,分录怎么做?

我当时做的这个分录,现在拿着三方协议,和收据,分录怎么做?
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齐红老师 解答 2022-08-06 17:23

最好是转账的,当天银行回单,三方协议就可以 收到贷款,借银行存款,贷短期借款, 你们支付给供应商,借预付账款,贷银行存款, 然后对方转给个人,借其他应收款,个人贷预付账款

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快账用户9742 追问 2022-08-06 17:27

那我今年的分录重新做吧,这个分录去年做的,我现在先把他做平,分录怎么继续做,补的三方协议日期也补个去年的是吧?

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快账用户9742 追问 2022-08-06 17:28

老师,您教我的这个分录,也适用于外帐吧?

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快账用户9742 追问 2022-08-06 17:31

还有老师,个人钱收过去了,这个需要什么凭证不?就三方协议就可以了?

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齐红老师 解答 2022-08-06 17:31

我的这个分录,外帐内账都可以的

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可以 借其他应收款,贷预付账款
2022-08-06
同学你好 你做外账还是内账
2022-01-07
借:应付账款8000 贷:银行存款8000,多付的3000就是预付的
2022-07-08
你好   借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。  借库存商品贷应付账款 。 收到钱 借银行存款贷应收账款。 支付出去:借应付账款贷银行存款  
2020-12-09
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
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