你好, 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 最后在把未交增值税缴纳掉就可以了
请问老师,一般纳税人税控盘年费减免税款时分录怎么做?也是转到增值税—转出未交增值税吗?
月末结转一般纳税人的未交增值税到转出未交增值税,那交款时的分录怎么做?
年底转出未交增值税分录 借:应交税费—应交增值税(一般纳税人)—转出未交增值税(流动) 贷:应交税费—未交增值税(流动) 那实际缴税时的分录怎么写
老师,请问下一般纳税人增值税缴税分录怎么做的?怎么通过未交增值税转换?
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
成品油用途勾选那3月份忘了勾选,4月份勾选上可以吗?但该发票是要认证的。就导致认证的发票和入库的不一致。账上也写上了这个入库。增值税报表和成品油用途勾选那不一致会有影响吗?
老师,培训费计入管理费用-职工教育经费那不是税务年报需要调增,能不能直接计入管理费用-培训费,年报时不用做调整?
开的汽车租赁和房屋租赁发票也要交印花税吗
老师,没未抵扣认证的进项税,寄到未认证进项税还是记到未抵扣进项税呢?哪个最合适呢?谢谢!
我是石家庄小规模建筑企业,开邢台普票,昨天办的外管证 施工项目地 名称变了,,那我发票作废重开,外管证也作废吗?还是外管证可以继续用?
利息收入200,手续费3 怎么做分录
老师建筑单位工资代发签订劳务合同什么交印花税
老师,建筑业增加值怎么计算
请问老师,电子税务局里的发票总额度指的是每月的额度还是全年的额度
个税系统里,2025年度能申报2025年一次性年终奖金吗