您好,本题答案为ABDE 选项A,你按应税销售额是不含增值税的销售额,增值税属于价外税;选项B,稽查查补销售额计入查补税款申报当月(或当季)的销售额,不计入税款所属期销售额;选项D销售服务有扣除项目的纳税人,其年应税销售额按未扣除之前的销售额计算;选项E,纳税人偶然发生的不动产的销售额不计入年应税销售额,因为年应税销售额涉及到纳税人类型的判断,偶然发生的收入不能体现这个纳税人平稳经营下的状况
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公允价值收益和投资收益有何区别?
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你好,我想问下我收到对方的工行 e 信通,提现,为啥显示贷款发放
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
公司注销前开发票钱没到帐现公司注销了钱转到别的公司代收可以么,还用交税么
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老师,那个选项b,可是补得之前的也是现在做账呀,现在不是现在所属期呢。这里提到的当月是什么意思呢
举个例子:某公司是一家从事商品零售的小规模纳税人,今年6月主管税务机关对公司进行纳税评估,查补去年12月底一笔收入未记销售收入,少计应税销售额8万元,今年7月公司对这笔查补销售额进行了纳税申报,上述公司查补的8万元销售额应计入今年7月的销售额,在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额达到80万元时,按有关规定向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。
稽查查补销售额计入查补税款申报当月(或当季)的销售额;老师你举得例子,能解释对应解释下这句话是什么意思吗
上述例子是7月进行补税申报即表示7月就是查补税款申报当月,所以查补的销售额就计入7月