同学你好 一般不需要其他的
老师,你好 ,我公司为其他公司提供工程技术咨询服务,别的公司开给我们的发票工程技术咨询费,我做账计入的是成本费用,这个发票还需要填写报销单吗?还是老板直接签字就可以?
老师 我想咨询一下 我是公司内账 每个月跟外账交接发票的时候 我需要把原件都复印一份吗?还是说保存费用报销单和付款申请单就可以了呢
老师,像附件员工只开一个维修费发票低其他费用,没有任何附件,能支撑的过去吗。或者要员工提供什么比较好。我们是交通运输公司。
老师您好,我想咨询下,我公司之前租了个人房租,交了押金1300元,现在由于我公司退房租,房东只退了650元押金,那我记账是借:银行存款650 营业外支出650 贷:其他应收款1300 。那这张记账凭证的附件该粘贴些什么? 银行回单还需要啥?
老师您好,我想咨询一下。我在学校。每次学校组织个晚会,音乐老师们会报销一些服装费,化妆费。假如一张发票有的1万多的话,除了发票以外,还需要什么附件呢?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
好的,谢谢老师,老师,我还想咨询一下,我们定做的夏季工作服计入哪个科目好些呢
计入劳保费用就可以了
好的,谢谢老师
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