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如果材料商送货过来只有送货单,要后面付款才开发票,那我可以根据送货单的含税金额计入借原材料 贷应付账款—供应商,等发票来了再冲红,重新做借原材料 贷应付账款—供应商 贷应交税费—应交增值税进项税

2022-08-03 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 13:08

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户3688 追问 2022-08-03 13:19

分录错了,是送货单来的时候,我根据送货单含税金额借原材料 贷应付账款—供应商;等发票开过来的时候我把原分录冲了,重新做借原材料 借应交税费—应交增值税进项税 贷应付账款—供应商。是不

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齐红老师 解答 2022-08-03 13:20

你好,对的,是的,是这么做的,你需要之前的红冲。

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快账用户3688 追问 2022-08-03 13:26

那我可以直接冲之前做的原材料分录,把借原材料做成借原材料 借应交税费—应交增值税进项税不

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齐红老师 解答 2022-08-03 13:27

借应交税费、应交增值税进项 贷原材料

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快账用户3688 追问 2022-08-03 13:38

意思是我直接冲减税金金额部分的原材料也可以,不用吧之前的原材料全部冲减,然后重新借原材料 借应交税费—应交增值税进项税,贷原材料

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齐红老师 解答 2022-08-03 13:38

对的,是的,是这么做的。

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你好,可以的,可以这么做的。
2022-08-03
借应付账款,贷原材料, 借原材料 应交税费、应交增值税进项, 贷银行
2024-03-02
这个可以先挂着这个,后面确定不给货物在做 借原材料,负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,
2020-12-29
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
你好,如果你单位生产领料了,可以这么做,如果没有的话,应该冲原材料,这个生产成本改成原材料
2023-05-03
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