你好 ; 你们开普票出去的 ; 开普票的 ; 你们实际发生了业务 是可以开票 ; 要去备案才行的; 但是前提必须要有范围 出口业务; 和有出口权的 ; 你们才能 退税的
老师你好!我们有个援外项目,在国内采购物资出口,开的是13%的专票,去年商务部合作局通知说不能退税了,那可开0税率的发票吗。这样就不用退税了
老师,您好。我们是小规模国际贸易企业,出口只能免税,没有退税。现在货物出口,需要开出口发票吗?另外,我们供应商没有开发票给我们的。
老师好,小规模纳税人,下半年需要出口1000万的画给国外,开发票给国外,自己没有出口权,去税务局开什么样的发票,陆陆续续开的,开发票需要当场交增值税吗?没有出口权能去税务局开发票吗?如果能开票,那出口能退税吗?
老师好,一般纳税人向香港客人收取模具使用费,是开普通发票还是出口发票,如开普通发票香港客人可以付外汇给我司吗?还是必须开出口发票才能收汇,收取模具使用费需要申报出口的吗?还是开具普通发票,香港客人是必须使用国内银行付款吗
老师,建筑劳务公司小规模纳税人,但是都需要按3%专票开发票,老板说以后陆陆续续会需要开出去发票1000多万,当一般纳税人也仍是按照3%简易计税,从增值税上讲好像差不多,那有没有其他的不同了,先按小规模以后开超500万升还是现在就升一般纳税人更好呢?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?