你好,可以直接计入销售费用,差旅费就可以。
请问管理费用里面差旅费有住宿费,加油费,餐费,需要单独再核算吗?还是可以直接核算在差旅费里面
老师好,业务员出差住宿的费用,可以单独用,销售费用-住宿费来核算吗?因为这部分占比比较大,以前都是计入销售费用-差旅费 差旅费下面没有设置三级明细科目的
销售业务员每月报销的油费,有出差住宿的油费直接计入了差旅费,如果直接报销油费,是不是要计入交通费?
报销差旅费里面有加油款是要单独入啥科目还是直接都入销售费用~差旅费二级?
老师,为什么销售人员出差发生的交通费、住宿费、餐费直接用二级科目差旅费,而不是分别计入二级科目交通费,住宿费,餐费呢,谢谢。下面图片可以不用看,
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
好的谢谢老师!
祝您生活愉快开心快乐