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老师,问下税法的增值税问题, 我碰到一道综合题,有一问是聘请境外公司来华提供商务咨询并支付费用20万元,合同约定增值税由支付方承担(答案是20×6%=1.2万);但为什么算增值税应纳税额时,该1.2万不能作为进项税额进行扣除?

2022-08-02 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 15:14

同学你好 对的 这个不能的

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快账用户2172 追问 2022-08-02 15:27

老师,为什么不能嘛,不是购买服务产生进项税额吗,麻烦老师详细解释下

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齐红老师 解答 2022-08-02 15:31

因为这个都是含税的 你也没有收到专票 可以默认是普票

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同学你好 对的 这个不能的
2022-08-02
同学你好,因为合同约定增值税由支付方承担,收款方实际收到的是扣税后的金额20万元了,所以这里的20万元是不含税的。
2020-10-04
你好同 学这个不是开给你们公司的所以不让抵
2021-06-02
同学你好 因为上面是含税的
2023-08-08
你好,同学。你的题目是什么呢
2021-12-18
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