你好,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,应税货物销售额处不用填的,应税货物销售额是填内销开增值税发票的金额
某有进出口经营权的内资生产企业,2002年9月10月发生如下业务。9月,出口货物,离岸价格40万美元,内销货物,销售额350万人民币,购进材料,货款500万元人民币。10月,出口货物50万美元,内销货物,销售额300万元人民币,购进材料,货款450万元人民币。如果产品增值税税率为17%,出口退税率为13%,汇率为1:8.27,企业采用免抵退办法,计算企业9月10月应纳,应退的增值税
老师,你好,请问一般纳税人报增值税,出口的发票人民币金额填在免,抵,退办法出口销售额处,在应税货物销售额处怎么填写?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
江海电子有限公司为增值税一般纳税人,2020年6月出口销售额CIF价1100000美元,预估运保费100000美元,其中400000美元(扣除对应的运保费以后)未取得出口货物报关单(退税专用联),内销销售收入不含税价2000000元人民币,当期取得的增值税专用发票上注明的不含税价格8235300元,税额1070589元人民币,该企业销售货物适用13%的征税税率,适用10%的退税率,出口当月美元即期汇率的近似说法率为1美元=7.07元人民币。计算该企业当月应纳税额、免抵退税额、免抵税额。
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
税务局查登记税务没,具体路径?我忘了,不想用实名登录那个。
财务人员来一个新公司,高新资料电子档案交接不全,签字交接有什么风险?
老师计算个税时工资薪金的收入额是什么
公司符合什么条件,可以没研发费用科目并享受加计扣除
25年6月1日的电商税是要实施了吗?1.5%,是怎么一个收法呢?如果1.5是平台代收。那么意味着这个发票是不是平台开给客户?商家就不用开了。因为现在都是线下开给客户的。
公司门店卖的小商品 最近和政府合作筹办活动 以抽奖券兑换的形式 兑换小商品 这个账目上怎么做呢?收银系统直接免单 账目不处理 还是说要先支付出去 再收入
机械加工企业,按客户订单制作产品,适用什么方法核算成本
老师您好:若冯同学通过财税合规师、税务筹划师这两样证书,综合对比在一起,像初级职称证书那道理,0经验辅助上岗就业~ 能可以企事业单位、或者是个500强的事务所,以及薪资待遇如何? 麻烦帮我发个详情说明。谢谢!!
基本户网银年费记入什么种目
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
奥,知道了,应税货物销售额是填内销开的专票,普票,电子普票的实际销售额,这里需要加上一点未开票的销售额吗?
你好,不加,未开票的销售额有未开票那一栏申报的
老师,我看我们报税的会计,应税货物销售额处的数比实际销售额大,这是什么原因啊?
你要看开发票金额是多少,拿 发票去和实际收入比。看是什么原因
我就是看的实际开票的金额,填的是不含税的销售额,从开票系统里查的,应税货物销售额不就应该填写开票系统里的实际销售额吗?
你好。申报增值税是按不含 税金额申报的。
老师,我知道是按不含税的销售额申报的,所有的加起来比报税会计申报的小2万多,你知道这是怎么回事吗
是还有未开票收入申报在一起的吗?
我也不清楚才问你啊,你刚才不是说未开票收入单独列报吗?
是的,如果全部报在开票那里也有可能的啊,正确的做法是填在未开票收入那里
申报系统里没有未开票收入这一行
你好,报税的系统 里有这一行,开票系统是没有的
老师,我终于明白了,我刚才看的是总表,在附表一就能看到有未开票收入的,这下我看到的差的2万多就是未开票的收入,谢谢你了老师。
你好,不客气祝你工作愉快