你好 借:银行存款 贷:其他应付款 等到缴纳的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
请问我们公司把货款钱打错账户了,打款人用自己钱存到账户把钱重新给对方打过去,过了几天第一个账户把钱退给我们账户了,请问分录怎么做
老师:我们单位的公积金是个人自己全额承担。我们需要提前把钱打给公司账户,然后公司代缴。我们个人打到公户这笔分录怎么做?
不打给个人,是帮我们承担,我们个人部分是打给公司账户,今天问了下,说的是租给对方,然后钱进我们都账,我们提13%的租金87%反给对方,然后别人需要发票也是对方开,月底和对方结一次账,相当于从我们公司走下流水,这样子该怎么做账?
老师 我们公司外地的同事是找的代缴社保公司交的社保公积金 我们把公司和个人承担的社保公积金和服务费全部打给代缴公司 代缴公司给我们开了等额发票 但是个人承担的社保公积金这部分是不是也不能计入费用呀?
餐饮店租金会计分录怎么做
老师,销售1000元,预计退货200,借应收800,退货成本200,贷收入800,预计负债200,退回时,借库存200,贷退货成本200,借预计负债200贷银行200,分录是这样吗
董老师好,建筑公司是负责劳务,商贸公司负责材料,那么,建筑公司成本类科目应该咋设置,上次我看您说工程施工工程结算劳务成本,只有劳务的话,怎么结转进主营业务成本,什么时间确认收入增值税同时结转成本。我想用小企业会计准则应该怎样做收入税金成本的结转分录,我应该学习哪个实操更接近我的公司,建筑业实操好像还不太符合。合同履约成本这个科目会用到吗?
比如餐费,住宿费,加油费这种,什么时候就是差旅费,什么时候就是业务招待费,该如何界定呢
24年发生的业务,2025年汇算清缴前开出来的发票,怎么处理到24年那笔会计凭证里面
老师,加工车架子用的液压可以计入管理费用低值易耗品
老师请问,我们银行二维码收款,扣手续费入账,我做账就按实际入账户多少就做多少,借银行存款,贷收入,现在银行把扣除的收入手续费开来给我,我之前又没有做手续费,可不可以直接按发票做入本月,本月收款免手续费,借:银行存款(实际收款扣除本张发票手续费金额),财务费用(手续费发票金额),贷:主营业务收入
老师,你好,请问租车老板的个税多少呢?
公司职工查体费,公司和个人各承担部分,怎么做账
公司开的农特产店,用别人户名的电,但是电费需要公司交纳,由于是别人的户名,开不了发票怎么办?
不需要计提或者不通过应付职工薪酬核算吗?
不需要的,这个只是代收代付的