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老师,请教个问题,我们给挂靠方的税费我要计入到哪里?是其他应付还是应交,我们是公司挂靠别的公司

2022-08-02 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 10:12

你好,你现在做的是内账还是外账呀?你这个钱走的公户还是私户?

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:12

做的内账

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:13

走的是私户

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:13

你好,其实这个就简单了,你可以直接借主营业务成本或者是借销售费用贷库存现金。

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:20

我们给对方的管理费呢

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:21

对方管理费走的是公户

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:27

你好,你们给对方的管理费,你们走到公户,按说他得给你出具发票。如果没有的话,借管理费用贷银行存款,然后后期的话,你汇算清缴的时候调整。

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:29

所有的钱打到对方账户上的,他们直接把管理费我们扣了,剩下的钱转给我们,我们这边内账咋做

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:33

你好,那这样的话也直接按照差额来确定你的收入就可以了。借银行存款贷,主营业务收入贷应交税费。

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:36

他们扣除我们的那税费和管理费我计入成本吗?

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:39

你好,我的意思是你按照他们扣除完差额的那个钱来确定你的收入,所以他扣的那部分钱你就不用再确定成本了。

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:42

我们挂靠的另一个公司,他是要我们先交税费和管理费,这个我怎么做账

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:44

你好,那就借销售费用贷银行存款。

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:47

老师,我可以归入主营业务成本吗?

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齐红老师 解答 2022-08-02 10:51

你好,可也是可以的,因为你这个内,所以要求也没那么严格。

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:52

好的,谢谢老师

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快账用户3261 追问 2022-08-02 10:56

老师,归入销售费用,明细科目我写啥

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齐红老师 解答 2022-08-02 11:01

你好,你就写个服务费就行。

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你好,你现在做的是内账还是外账呀?你这个钱走的公户还是私户?
2022-08-02
同学你好,计入其他应付款;
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同学你好 需要开票的 做考勤表和工资表给你们的话你们就不用要这部分工资金额的发票了
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