你好 发票没有认证的,销售方收回发票,开红字信息表,然后开红字发票重新开就可以的。
老师,请问一下应收的款项分成两部分转账了应该如何过账?比如:一笔应收是30000。其中的一部分通过对公账户转到我公司了,另一部分老板让直接转给另一个需要应付的公司了,但是这个应付的公司不给我们公司开票的,我的应付里也是没有挂这个应付公司的,我想问一下这个要怎么处理,这个应付的公司人家给我们有发过来四方协议的
你好,老师请问一下,就是我们公司2月和3月汇了两笔货款给供应商大概是2万多,货已经验收入库,但对方一直没有开票,到了6月份我们催他开票,他说他正在走公司注销流程,不能用旧公司名称开票给我们,要用新注册的公司名称给我们开票,这样的情况对我们有没有什么风险呢?
老师,我的供应商月底开发票错开给了我们的另一个公司,没有开到对应的收货公司,这两个公司实质上是一个老板控制,只是不同的法人代表,现在已经跨月,发票已经不能作废,请问一下老师怎么处理,才能让对应的收货公司得到相应的进项?
老师,请教个问题,我在贾公司采购货品一百万,这一百万的货我转手已经销售了,对外也已开发票,但贾公司现在给我开不了一百万 的进项发票,我应该怎么处理,账应该怎么做 他们只能开二十万的进项发票
我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了,然后他把钱转给了另一个公司,让另一个给我们供货,我们后续签合同就是另外一家,但是第一家的钱不退回了,现在又另一家给我们发货开发票,这种如果他们两家写个代收协议,这种税法上说的通吗 老师
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
老师,这样是不是我的收货公司当月就没有进项,我必须还是要上这一笔税,只有红冲开票以后,才有相应的进项,还是要有一个月的资金占用?我能不能将收到进项的公司办理留抵退税,然后通过往来把退税款打到收货公司?
不可以的,你这样的话,进销不一致。
好的,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快