你好,补做某某时间房产税,土地使用税。
中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
老师,2020年12月企业所得税忘计提了,2021年缴纳了,涉及跨年,请问现在怎么做账务处理?是正常计提缴纳还是借 利润分配_未分配利润 贷以前年度损益 借 以前年度损益 贷 银行 ,谢谢
老师以前年度缴纳房产土地税的银行回单没有做账,现在想做账 借利润分配 贷银行存款 那么摘要怎么写合适呢
老师,我刚刚打印出来去年的全年的银行回单,之前的会计一直没有做账 1.每个季度的利息收入我该怎么做分录和摘要 2.贷款我怎么写分录和摘要 3.还贷款利息我怎么写分录和摘要
请问一下小规模纳税人,本月缴纳以前年度也就是23年的房产税, 我本月做的分录如下 计提:借:利润分配—未分配利润 贷:应交税费—房产税 缴纳时:借:应交税费—房产税 贷:银行存款 请问一下借方的利润分配还需要做结转吗,如要做结转会计分录怎么写,摘要怎么写,请老师指点
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
没有生产,可以将制造费用都计入管理费用吗?会不会导致报表的管理费用过高
公司快注销了,但是之前开的发票还没收到款怎么办
老师,做汇算清缴的时候,我不小心勾选了研发的表格,我想在基础信息里取消如何取消呀?
怎么注册公司,需要什么资料?
老师,质量人员既检测原材料,也做半成品检测,是不是得统计工时。也要算每个原材料检测工时。
一个季度超过100万元收入,收入是1272390.83元(实际含税金额是12851147.74元),增值税3%是38171.72元,本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数 计算过程辛苦老师大致写一个,谢谢
老师,质量人员检测原材料,对应的人工费,设备费,材料费。是不是计入入库的原材料成本
老师,新开办企业未有收入的情况下开了餐费的发票,季度申报时候没收入,利润为负数这样有问题么?
像这种汇算清缴的时候住房公积金单位部分怎么算