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通信费电话费)2022.6.16一2023.5.15日,共计12000元移动公司一次性开发票如何做账?

2022-07-30 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-30 18:59

借预付账款 贷银行存款 按月摊销的时候 借管理费用 贷预付账款

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快账用户3371 追问 2022-07-31 13:45

老师移动公司发票己经开了12000元

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齐红老师 解答 2022-07-31 14:50

是的,按月摊销就行了

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快账用户3371 追问 2022-07-31 15:40

借长期待摊费用呢

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齐红老师 解答 2022-07-31 15:43

一年以内的记入预付账款

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快账用户3371 追问 2022-07-31 15:47

但是老师对方己经把发票全开12000元呀,不是应该按发票做成本吗?

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齐红老师 解答 2022-07-31 15:56

你这个是一年的,所以才需要按月,摊销到每个月里面

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快账用户3371 追问 2022-07-31 16:23

预付账款,是因为别人没有提供发票,现在别人已经开发票,做到预付账款合适吗?

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齐红老师 解答 2022-07-31 16:25

合适,因为一年以内的费用都是记入到预付账款,没有待摊费用这个科目了

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借预付账款 贷银行存款 按月摊销的时候 借管理费用 贷预付账款
2022-07-30
你好,学员, 借管理费用通讯费 贷银行存款
2022-07-31
你们是一次支付了吗?借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-07-27
同学 这个 借 长期待摊费用 12000 贷 银行存款
2022-07-31
您好 借:管理费用 借:长期待摊费用 贷:银行存款
2022-07-31
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