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老师,我们公司有部分收入对方是没有要我们开票,我在做账时,计的是预收款,同时也确认的增值税,但是如果后期对方也不需要我们开票,我就一直把这笔收入挂在预收的科目里吗?

2022-07-30 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-30 07:48

您好,需要按未开票收入申报

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快账用户2830 追问 2022-07-30 07:52

你的意思,是不做预收,直接确认收入,那如果后期又要我们开了发票了,报税时就冲减未开票收入,那账务需要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-07-30 07:58

您好,是满足收入条件做收入,满足纳税条件做纳税申报,红字冲回原分录后重新做账即可

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您好,需要按未开票收入申报
2022-07-30
你好  你们这个实际是收入的话 。 你应该做  借预收账款或者应付账款   贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 
2020-12-01
同学你好,实际操作中,等对方让开票时候再确认收入交税。
2024-01-14
你好,你这个开发票是可以的。现在,可以确认收入了
2022-02-26
你好,你需要按月确认收入的,借银行存款,贷预收帐款,应交税费应交增值税销项,你收到钱即使不开发票也得申报收入,然后你的预收账款按月做收入,借预收账款贷主营业务收入。
2022-07-19
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