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是做内账,如果公司有向法人借款,现在转了3笔款到法人账户上,一张备注:拨款,一张备注材料款,一张备注稿酬收入其他,。,我这个分录要怎么做啊?,第1张备注拨款,什么稿酬收入要不要去问老板这个是什么具体费用?

2022-07-29 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-29 16:05

你好 ;      有发票这些没有 ;      借 其他应收款贷银行存款 ;      都先挂这个 科目 挂着; 后面 写报销单和对应支付回单和发票来做   科目   

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快账用户5646 追问 2022-07-29 16:07

之前公司有向老板借款冲掉吗

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齐红老师 解答 2022-07-29 16:17

你好;先挂这个其他应收款挂着 ;  后面在考虑冲其他的  科目 ;比如其他应付款  

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你好1;  先转款出去  给法人的;  先 做 借其他应收款贷银行存款 ; 三笔都是做这个科目 ;  分明细摘要列清楚 ;然后 后面写报销单来做账  具体到费用和成本去  冲其他应收款   
2022-07-29
你好 ;      有发票这些没有 ;      借 其他应收款贷银行存款 ;      都先挂这个 科目 挂着; 后面 写报销单和对应支付回单和发票来做   科目   
2022-07-29
借其他应收款5000贷银行存款,这个实际消费了吗?实际消费的借销售费用、差旅费,贷其他应收款,得让他写一个报销单。
2024-11-04
第一个正确。 第二个正确。 第三个:金额不要太大,每次转给个人5万以内,一天不要超过50万
2024-11-14
同学您好,很高兴为您服务。 为了便于资金管理,可以分两笔分录,微信收到款项时 借:其他货币资金—微信 贷:主营业务收入(应收账款) 到账时 借:银行存款 财务费用 贷:其他货币资金—微信
2022-09-17
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