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老师您好,是这样,我们公司付了USD633922.14的港使费,港使费都是先付预付款,这几天账单出来了,预付款多付了19万多,账务上面该怎么处理?成本是不是也应该相应的减少19万多?需要让对方重新开发票?有什么好的建议吗

2022-07-28 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-28 13:39

同学你好 对的 收回来的时候可以冲减的

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快账用户5377 追问 2022-07-28 13:42

我的意思是对方发票怎么处理?

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快账用户5377 追问 2022-07-28 13:43

需要让他重新开正确金额的发票吗?

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齐红老师 解答 2022-07-28 13:54

同学你好 对的 这个要开正确的

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你好 借预付 贷银行 多的退回 或者抵后面费用  
2022-07-28
同学你好 对的 收回来的时候可以冲减的
2022-07-28
你好,当时是借预付账款贷银行存款50万美金做的这个。
2022-08-12
同学,你好 借,营业外支出,贷银行存款 分录是对的
2023-08-10
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
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