你好,学员,可以在企业所得税前扣除
老师好,我公司和租赁个人车辆使用,合同中约定车辆保险费由公司承担,保险公司说可以给公司开具专用发票,请问我公司是否可以抵扣进项并且所得税前扣除?
老师,公司没车,租员工的车,有租车协议,代开了租车发票,车船税和车辆保险费可以税前扣除吗?
老师,您好,请问公司租用个人的车辆,车辆保险费和车船税都有公司抬头的发票,可以在企业所得税前扣除吗
老师,你好,请问公司租用个人车辆,车辆保险费开的公司名称的发票,这个车辆保险费可以在企业所得税前扣除吗?
老师,请问公司租用个人车辆,协议中明确车辆保险费由公司承担,钱从公司公户上支出的,开的公司名称的发票,可以在企业所得税前扣除吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?