学员你好,收到款是贷预付账款,冲销预付账款的
老师您好,我们代客户支付了一笔货款给我们供应商,收款客户款项时是预收账款,支付给供应商款项是预付款项,因为后来客户直接跟供应商合作,这两笔预收预付一直挂账,请问应该怎么冲销呢
老师,请问一下预付款 比如500块,我们才够3000,我们预付了500 相当于应付账款2500了。 是不是借预账款500 贷银行存款500。收到供应商开票 就是借 库存商品 进项税 贷 预付款500,应付账款2500
问下,我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1w,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1W里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账?
问下,我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1W,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1W里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账?
我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1万元,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1万元里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账呢
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
正常收款不应该是贷预收账款的吗?,那贷预付账款可以吗?
因为你这个退的是之前的业务款,不需要贷预收的