你好,你单位主营不是酒的话没有关系 可以做招待费
我公司提前买了酒水,在招待客户吃饭的时候自带买的酒水。该酒的发票名称是开的酒类,请问该酒水是否需要增值税视同销售,是否需要所得税视同销售?
我公司提前买了酒水,在招待客户吃饭的时候自带买的酒水。该酒的发票名称是开的酒类,请问该酒水是否需要增值税视同销售,是否需要所得税视同销售?
公司买了很多箱酒,用来请客户吃饭的时候喝,发票都开了,这种我一次性做招待费,所得税汇算需要视同销售吗?
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表(A105010) ,账上有一笔4万招待费,就是酒水,公司请客吃饭消费掉了,这个是不是要填这个视同销售的表?收入和成本怎么填啊?
企业购买酒水用于招待或送礼,在企业所得税方面都是需要视同销售的,但是我想问招待或者送礼都必须做视同销售在增值税纳税申报表申报吗
老师,交易性金融资产初始入账和计税基础都是80万,持有期间账面价值涨到110,后来卖掉了120元,这时候账面价值为0了,请问计税基础是多少呢,资产的计税基础概念是未来期间计税时可以税前抵扣的金额,请问这个计税基础的金额是120还是80还是0呢,该怎么理解哦
某公司为增值是小规模纳税人,2022年6月购进一批居民用煤炭制品,取得增值税普通发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭食品出售,取得销售收入164800元,计算该公司该笔业务的增值税应纳税额
一个工程收入已基本确认,剩质保金未确认收入,成本已全部发生可以全部结转成本吗?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么处理?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
某企业生产甲产品经过两个生产步骤,第一步骤的半成品直接交由第二步骤使用,一件甲产品耗用2件半成品。假定第一步骤本月转出半成品200件,总成本为70000元,其中,直接材料50000元,直接人工8000元,制造费用12000元;第二步骤本期完工甲产品80件,总成本为72000元,其中,半成品56000元,直接人工6000元,制造费用10000元。要求:采用两种方法进行还原
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?