你好,学员,是这样的
你好老师,预付账款借方余额是不是付给对方的钱,没有收到发票
老师,我们账上没有设预收和预付,但是应收账款是贷方余额,应付是借方余额。现在公司想知道还欠别人多少发票没有开,是不是看应收账款里有贷方余额的客户?
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
领导叫我根据他的报表,改科目余额表。我们没有设预付账款和预收账款。实际上我们正确的科目余额表是有应收账款借和应付账款借有余额,没设预付账款和预收账款。现在领导把预付账款填了一个数,应付账款填了一个数?我感觉不太对。预付和应付期末不可能借贷都有余额的吧?不合逻辑?
老师 预付账款A余额在借方 现在我开了一张票 给他 相冲他的预付账款 借:预付100贷主营业务收入100 对吗
负债表存货一栏是负?正确?
老师好,从银行贷的一年的短期贷款,到期还款时分录怎么做
老师您好:请问法人名下的车可以卖给公司吗?哪些些程序?
老师 我们小规模 第一季度开了一张11万的专票 请问还适用免征额吗
老师,从个人独资有限公司账上转款个法人的往来款可以做什么科目?
老师,如果在这个月做前些年的应转未转的政府补助转营业外收入记到利润分配未分配科目,更正22到23年的汇算清缴表交企税,在这月做24年的汇算清缴表也需要交企税,之前都是亏损没交,请问年度报表根据什么填写?还能根据24年第四季度的填写吗
由于降价,现在开票售价比成本低,可以吗
计提企业所得税是结转完再做计提吗,需要扣除以前亏损吗
12月计提了一笔年终奖,1月份发放的,计提和实际发放的金额不一致,等发的时候要调整24年的报表吗
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
老师,我们一个公司要注销,然后很多往来,最后要交税,老板让其他公司开发票过来,然后让开发票的公司交这个税,老师这个怎么处理呀?
这个不行的,税务局知道就要罚款你们了
老板这样要求,那我怎么回呀
我不想做,但是老板这样要求
这个你说风险大,本身注销敏感
被发现不仅补税,还要被罚款
好的,老师我先这样回他
是的,学员,这个风险很大的
我也是刚去这个公司,这个要注销的公司本身就是个走账公司,也没有实际业务,现在老板就是想让另外一个关联的公司开发票给这个注销的公司,然后把注销公司的往来平了,让关联公司交税,我都好无奈
这个不行的,按照老师说的,跟老板说
好的,老师,老师我现在还在试用期,我不想做了,怎么跟老板说比较合适呀?
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀
好的,老师,老师我现在还在试用期,我不想做了,怎么跟老板说比较合适呀? 这个可以说个人家里方面的原因的
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀 已读2022-07-26 22:15 这个怎么回呀
老师,我们老板说这个在我们这个区是小事,问题不大,那我应该怎么回呀 这个不能有侥幸心理,一旦被查到,罚款肯定很重的,现在税务比以前查的严格一些了
这个不能有侥幸心理,一旦被查到,罚款肯定很重的,现在税务比以前查的严格一些了 老师,我直接这么回老板吗
可以的,你可以说,不可能每次都是这么幸运的,
老师,老板还是坚持让其他公司开发票,让其他公司交税,那怎么办呢
这个建议多说几次,坚持原则
不是侥幸心理 而是正常作业 俺你的做法 很多企业应该直接倒闭,我们老板直接这么回的
你可以让老板咨询税务局,可能你们没有罚过,不知道厉害性