你好,同学 现在你开的如果是普通发票,免税,没有上限了
老师你好,请问一下个体户现在税务局核定的是每月3万的的核定征收.那我一个月如果开票超过9万但一个季度不超过45万,会变成查账征收吗?
老师,我想问一下,我家是定期定额征收的个体户,增值税的政策是季度不超过45万不交税,个税是季度不超过15万不交税,专管员给核定的季度销售额是29700,也就是月度9900,我家基本上不开票,季度销售额60万左右,我季度申报的时候销售收入那自动出来29700,我直接申报这个数没啥问题吧?
老师我这边个体户申报的时候看到核定征收核定金额是一个季度9万,这跟现在政策说的一个季度45万免征冲突吗,我这个一个月发票能开超过9万
老师您好,我想问一下我是个体工商户 我定期定额核定的是销售类(核定9万8)开票开的服务类,比如按照以前的政策一个季度不能超45万 (我一个季度销售类未开 服务类开了27万 老师就说我一个季度开超过45万 合计销售额是按照核定9.8*3+加开的服务类的发票27万来算的吗
老师您好,我们是个体工商户,政策上不是说月销售额不超过10万,一季度不超过30万不是免税吗?为什么我们税务专管员说我们的核定额度每月只有3万,一个季度9万,我们一个季度开了20多万,超过太多了,变成了查账征收呢?查账征收说要我们交20%的个税?政策上说的月销售额10万和专管员说的定额3万有什么区别?
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
老师是去年第四季度的 申报的时候提示没税费 今天老师打电话喊补税费呢
去年的政策让你补是去年的 今年免税,没有上限
申报的时候提示没有税费的 现在又打电话喊该申报表
但是我们最开始就说开服务类发票 但是核定可能没注意核定的销售类的 这种可以找专管老师吗 销售类就没开过
今年的 我知道呐
我就想问核定的销售类的 跟开服务类的有冲突哈 核
你好,那你这种你联系管理员,说一下你的情况,让他重新给你改核定信息。
一般可以修改以前年度的核定信息吗
这个修改了,网上申报不起,需要去大厅申报处理