你们这个 进项税不能抵扣的; 你考虑去操作勾选不抵扣处理; 然后 价税合计 入 借销售费用-招待费贷银行存款
老师 公司招待客户的住宿费专票,进项税是转出还是视同销售?
老板招待客户的业务招待费做账是不是借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
老师,实操中,购进的礼品卡,用于招待客户分录是借管理费用——业务招待费 进项税 贷银存吗
1)购进酒水用于招待客户 借:销售费用-业务招待费 10万元 应交税费-应交增值税(进项税额)1.3万元 贷:银行存款 11.3万元
请问老师,来访客户产生的业务招待费,如为客户提供的住宿费、餐费等都应记入业务招待费,即使取得专票也不允许抵扣进项,是吗?
老师好!一般户能不能提取现金
企业所得税年度申报 职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的账载金额是贷方发生额还是借方发生额
工商年报里面的从业人数根据哪里的人数填?
老师,你好,固定资产的后续支出,如果是车间的进入哪个科目
老师,下午好!我想请教一下您小规模升级为一般纳税人是怎么样操作了?
老师,您好,餐饮服务业,所得税年度汇算的时候,餐费收入填入销售商品收入,还是放入其他
请问老师,餐饮分烧烤厅和中餐厅分别核算收入,那在中餐厅的客人点的烧烤食品属于中餐厅的收入还是烧烤的收入?
核算业务员提成是出纳还是会计核算
4月份取得发票30万元。但是其中有10万元是2024年应该回来的发票,报第二季度的税怎么报?需要考虑这10万元吗?
老师,我在公司工作可以用精斗云吗?免费的吗
直接将价税合计金额计入销售费用业务招待费里面,然后贷银行存款
你好; 是对 就是这样
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价