您好 借:其他应收款 600 贷:库存现金 600
4日办公室赵明预借招待客人水果费600元,用现金支付。
15日,办公室赵明报销招待客人水果费630元,差额补付现金(会计分录。)
3.4日.办公室赵明预借招待客人水果费600元,用现金支付。分录
办公室张明预借招待客人 水果费600元 用现金支付
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所有者权益表编制第二季度的表时,右半边上年数的所有数据填写是上年全年年末的数据还是填写上年第二季度末的数据?
新疆会计人员服务平台更改注册手机号
这个老师所说的 挂往来 是借应付利润 贷其他应付款吗 那应付利润不是有税的问题吗
老师你好,个体户查账征收,可以开专票吗?
老师!您好!筹建期间做管理费用-开办费,还是长期待摊费用-开办费?
科目余额表期末合计余额借方显示一分钱怎么调整
收到个人开来的苗木发票,要做什么吗?要不要申报个税啥的?
我们公司进口货物,国外公司是英文,是双抬头1公司和2公司(我们公司),那我采购货物分录, 借:库存商品 贷:应付应付账款 1公司还是国外公司英文
1月份发年终奖 申报在哪个所属期
就是这两天我们总账会计让做现金账,我完全不懂,录入到金蝶里面,还有银行承兑,我该怎么入手