借:其他应收款,贷:其他应付款
你好,老师,我想咨询一下,支付费用的时候,可以直接做成借:管理费用,贷:其他应收款,这样可以不?
生产型出口发票按照报关单的申报日期还是出口日期查汇率开票
请贾苹果老师解答,其他人勿接否则差评,暂估调增后应付账款怎么处理
出口企业,员工日本出差报销,这些票据合规吗,所得税前能抵扣吗?
老师您好!请问下,员工工资16751.01元,减5000,减子女教育两小孩4000,那么应税工资是7751.01元,属于二级工资数,7751.01*0.1-2520/12个月=565.10元,这样行吗
老师汇算清缴固定资产折旧那个表,填的是24年新增的固定资产的数吗(24年的年报)
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评!!暂估原材料是否要做纳税调整
您好!老师年终奖放在那个科目啊
这个借方为什么是以前年度损益调整,它替代了哪个损益科目
企业所得税汇算清缴补缴了一万块所得税,请问要怎么入账写分录?然后摘要怎么写好呢