你好 这个是按照万分之2.5缴纳的,这个所属期没有缴纳的,后面是要缴纳滞纳金的
老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
老师请问实收资本现在要交印花税吗,一般纳税人,如果要交税率是多少啊?
我想问你个问题就比如说像我们的公司,如果他从来没有交过印花税,然后现在如果要去交个印花税什么的那种的话,那他会产生滞纳金吗。
如果收到投资款 按多少比例交印花税?如果当月没交要补上,要交滞纳金吗?
现在资金账簿实收资本的印花税还需要交吗,如果要交税率多少
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
那我3月份收到投资款 现在在下个月申报的时候按正常金额补交申报印花税可以吗
可以的,一些公司会作为6月份才收到的
那现在六月征期过了 ,能七月征期的时候再交吗
会不会要收滞纳金了?
可以的,这个也是其他公司选择的办法的
现在印花税新政策有没有变成按年申报了?
这个新政策没有说的