你好,具体是少结转了什么呢?
老师,汇算清缴之前收到20年的物业费和租赁费的专用发票,抵扣是在4月份认证的,这个分录是:借:以前年度损益调整 贷:银行存款,结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整,这部分的费用要在汇算清缴时做纳税调整吗?调增费用吗?还是说直接在账上记入:以前年度损益调整,可做可不做纳税调整?还是说可以直接入在21年的费用里?
老师,您好! 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了,现在怎么调整,分录怎么写? 2.本年度有两个月(6月和7月)销售成本也没结转,都报了增值税了,现在是10月份,怎么调整?(我知道6月已经所得税报了,7月能反结账把成本给转了吗?因为7到9的所得税还没报)
老师比如说21年到22年6月确认收入的是200万,但是21年到22年6月结转库存商品跟成本是190万,那我少结转的还是要做以前年度调整吗?还是直接可以做到7月份或者6月份呢?
想问一下21年7月才成立的公司,然后22年的时候要求做21年度财务审计报告,报告是22年6月出来的,调整了很多包括利润什么的很大,这样我做账务调整是必须要在六月调整么?比如之前我用的是会计准则但是财务报告出的时候是按新收入金融准则来做的因为我们涉及到一个租赁情况,我能否直接反结回21年做呢?
老师好 21年有笔30万的成本支出 分成2笔15万支付 21年6月份预付15万 分录为:借:主营业务成本 128712.87 应交税费-暂估进项 1287.13 贷:银行存款 130000 21年10月份收到发票并付尾款13万 借:主营业务成本 257425.74 应交税费-进项税额 贷:银行流水 130000 应付账款 130000 22年调整分录怎么调整呢 因为是跨年了 是不是要做到以前年度损益调整里。
老师 问一下 我申报个税的时候 本期收入输入的4000 为什么累计收入会显示是5500,我是刚接的公司,之前的个税记录也没倒给我,我输入的员工都是从3月1日入职的
老师,木材厂的平时深价格是开13个点的专票,那么边角料一般开多少个点
天都黑了,明天又要上班了,这个假期怎么过得这么快啊。想起以前上学开学前我就特焦虑,现在上班也焦虑
请问一下劳务费,人工费可以给对方提供专票吗?
老师,专利权可以投资,可以用人脉关系,业务关系这种资源投资吗?
老师您好!这道题的答案应该是ABCD呀?参考答案正确吗?
税费不是属于负债类,咋又到损益类
请问在哪里可以看到2024年有没有交过企业所得税??
生产企业免抵退的,如果进项少能申报出口退税吗?(没有进口的进项税)
@董孝彬老师在吗?在线提问
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少结转10万
你好,可以在发现少结转的月份,直接补做结转处理 如果是属于2021年的,通过 以前年度损益调整 科目核算