要提前筹划一些成本费用,把利润降下来了,才能少交所得税。
老师商贸企业利润挺高的,要怎么合理避税呢麻烦指点下
您好老师我公司是A商贸公司,现B公司商贸公司帮我们介绍客户,合作模式是我公司赚的净利润返给B公司,请问我公司A公司怎么和B公司签协议,按什么税率开什么样的票合适?我公司很多业务都是这种模式,但一直没好的方案合法合规。麻烦老师指点下,谢谢
老师麻烦问一下,客户买商品需要把运费一起含税开票给他?这样我这边增值部分就有点高?这种怎么做更合理一点
老师,商贸有限公司收入100万,产品成本10万,安装工人的工资20万,销售人员工资10万,老师还有60,老师相少交点所得税,胜下的利润应该怎样合理避税呢
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
这个要从哪方面筹划呢,企业刚经营
降低利润是从成本和费用开始筹划。
成本还能怎么筹划呀,商贸企业不像生产企业麻烦老师说明白些
。商贸企业成本那就没什么筹划了,可以筹划一些费用。
这就是所得税的筹划方向,根据企业实际情况进行筹划。
费用这块从哪块筹划呢,该这么筹划麻烦说明白点别云里雾里,说官腔
这个根据是企业的实际情况,没办法,具体到哪个费用是办公费呀?还是说修理费呀?差旅费呀。
没办法跟你说,具体筹划哪个费用?我直接给你说那个费用,那叫造假