你好,需要签订车辆租赁合同或者协议,相关费用才可以入账
老师,我老板的车是私人名下的,加油费和路费保险费都报销,是不是要跟公司签订租赁协议?如果签订协议老板是不是要给公司开租赁发票呢?
老师,公司老板的车,加油,过路费的发票怎么才可以如公司账?签个租赁协议?
老师我们租赁公司员工的车作为公车,我们签订的有租赁协议,但是员工个人没发给公司开发票,我们公司的租金支出和加油费,过路费,修车费,可以所得税扣除吗
老师,公司需报销加油费,过路费,但车在老板名下,是签私车公用协议好,还是签私车租赁协议好?
老师,我们老板自己的车辆加油洗车的费用可以拿来公司报销吗,是不是要签了租赁协议才可以
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
签租赁协议的话,租赁金额是一个月多少,老板才不需要交税开始给公司
你好,签租赁协议,老板是需要缴纳相应税款的(比如印花税,个人所得税)
老师印花税是不是可以按季度或者年度申报
租老板的车,是申报什么所得?
你好,印花税是签订租赁合同的次月一次性申报缴纳 租老板的车,是申报财产租赁所得的个人所得税
比如说月租才400元,老板不开发票给公司,可以入账吗
你好,针对个人的小额零星支出(低于500元),可以没有发票入账
财产租赁所得月400是不用交税对不对
你好,月租才400元,不需要缴纳个人所得税
公司要申报印花税,个人要申报个人所得税?
你好,这些税款,都是个人申报
个人申报:印花税,个人所得税 公司:租赁合同的印花税
个人印花税在哪里申报呀
你好,个人去税局填表申报
老师那财产租赁所得,我可以在帮老板申报薪资所得的时候一起申报吗
你好,不可以,因为财产租赁所得不是薪资所得啊